自治區(qū)工業(yè)和信息化廳印發(fā)七項財務管理制度,構建起“1+5+1”財務管理監(jiān)督體系,提高機關內部管理水平,全面加強風險防控,深化黨風廉政建設?!?”即《自治區(qū)工業(yè)和信息化廳財務管理制度》,“5”即《機關財務管理與內部控制辦法》《采購管理辦法》《固定資產(chǎn)管理暫行辦法》《項目評審專家?guī)旃芾磙k法》《項目資金預算績效一體化管理辦法》5項具體辦法,“1”即《內部審計工作辦法(試行)》監(jiān)督體系。
制度體系旨在貫徹黨中央、自治區(qū)關于“過緊日子”的工作要求,落實歷次巡視、審計以及紀檢監(jiān)察建議提出的整改要求,聚焦職責流程、風險節(jié)點和防控措施,形成一條可察、可控、可考、可究的完整內控鏈條。強化管理職責,建立明確召集人、副召集人、成員部門的工作機制,規(guī)定各項經(jīng)濟業(yè)務活動決策權限,明確內控關鍵崗位責任制,構建權責清晰、制衡有力、監(jiān)督有效的工作機制。細化流程控制,全面梳理業(yè)務流程,明確業(yè)務環(huán)節(jié),加強預算、收支、采購、資產(chǎn)等關鍵事項內部控制,確保覆蓋全面、操作便捷、實施有效。深化內審監(jiān)管,明確內部審計規(guī)范及整改要求,全面、客觀、公正評價機關和事業(yè)單位財務活動,及時發(fā)現(xiàn)問題、堵塞漏洞、防范風險、提升效能。
下一步,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳將加大制度執(zhí)行力度,強化監(jiān)督考核,確保各項制度落地生根、開花結果。